| 2016年定西市种子管理站部门决算公开 | |
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定西市种子管理站 基本情况及2016年决算情况说明 一、主要职能 贯彻执行国家、省有关种子法律、法规、规章和方针政策,制定并组织实施全市现代种业发展规划;审核、核发、管理《农作物种子经营许可证》和《农作物种子生产许可证》,负责全市种子生产、经营市场管理,依法查处单位和个人在种子生产、经营中的违法行为;负责全市农作物种子标签制作、标注和使用行为的管理;组织开展全市农作物新品种的引进、试验、示范,开展农作物新品种国家、省级区域试验、生产试验、农作物新品种审定意见签注等工作;负责全市主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局;负责全市农作物种子质量监督,承担监督检验、委托检验、组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定和处理工作。 二、机构情况 定西市种子管理站于2003年6月20日,根据定编发【2003】035号文关于撤销定西地区种子公司的决定,定西地区种子管理站变为全额拨款事业单位,隶属市农业局主管,独立法人,财政全额拨款的公益性事业单位,科级建制,科级职数3人。 三、人员情况 2016年底,我站实有在职人员19人,其中:副高6人,农艺师9人,管理2人,工勤2人。本年新增退休2人,病逝1人,年末退休人员11人。核定编制16人,超编3人。 四、“三公”经费情况 2016年市种子管理站“三公”经费为3171.77元,2015年“三公”经费为3155.11元,相比往年增加16.66元。主要用于公务用车运行维护费,从事行政执法和种子市场监管,农作物新品种试验示范点建设。 五、决算收支增减变化情况说明 1、 2016年财政预算安排2121737.00元,其中人员经费1955153.00元;公用经费146584.00;项目经费20000.00元。实际全年财政安排资金2603840.72元,其中:人员经费2479353.15元,公用经费104487.57元,项目经费20000.00元。比年初预算安排数大,增加预算的主要原因是当年调入人员和增调人员工资比重大,造成年终财政拨款数比年初预算多。2016年多安排财政资金482103.72元。本年度上级补助收入193773.58元,用于安排上级下达项目的实施。 2、当年收入预算资金2603840.72元,其中人员工资2479353.15元,公用经费104487.57元,用于单位开展日常工作项目资金20000.00元。其他收入(上级补助收入)193773.58元,本年度超支174182.09元,主要用于市科技局安排 “三区”项目工作的开展和省种子管理局安排的市场监督、检查工作经费。 六、政府采购执行情况 2016年本单位没有执行政府采购。 1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 5、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 8、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
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| 责任编辑:市财政局管理员 |
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