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2016年定西市引洮工程建设管理局部门决算公开


发布时间:2017-09-30 20:22 字号:[ ] 视力保护色:


       

 市引洮局2016年部门决算编制说明

 

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于水利工程建设管理的方针政策、法律法规;督促和指导县区建立、完善工程建设及建后运行管理机制,充分发挥引洮供水工程效益。

(二)组织各相关县区编制引洮供水工程配套项目建设规划。

(三)督促指导各相关县区完成引洮供水工程定西市城乡供水、支渠及田间配套等配套项目的立项报批,负责监督和指导各相关县区引洮管理部门开展相关支渠及配套项目的招标投标、建设监理、工程质量和安全、资金管理、竣工验收及其他建设管理工作。

(四)衔接协调引洮主体工程建设有关事宜;负责并指导相关县区建设实施配套项目。

(五)负责督促县区制定和实施引洮配套工程供水方案,协调、指导引洮配套工程的运行管理工作。

(六)负责指导和监督县区管理好各类配套工程设施,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。 

(七)负责督促各引洮受益县区统计上报引洮水量使用情况,监督和指导县区开展各项配套工程水费的收缴工作,统筹协调全市引洮农业、非农业用水原水水费的收缴及向省级上解工作。

二、机构设置

根据上述职责,定西市引洮工程建设管理局内设3个职能科室:办公室、建设管理科和计划财务科。

三、人员情况

市引洮工程建设管理局核定事业编制13名,年末实有在编人数为12人。

四、“三公”经费增减变动情况

定西市引洮工程建设管理局2016年公务接待费用支出为0元;因公出国(境)费用支出为0元;公务用车购置和运行费用支出为0元,“三公”经费合计支出0元。与2015年度“三公”经费支出对比无增减变动。

五、决算收支增减变化情况说明

定西市引洮工程建设管理局2016年财政拨款收入920484.5元,较上年730810.9元增加26%,主要原因是:工资调整标准,人员经费增加。2016年支出920484.5元,较上年730810.9元增加26%。主要原因是:工资调整标准,人员经费增加。

六、机关运行经费执行情况说明

定西市引洮工程建设管理局2016年度机关运行经费62556.12元,较上年83477.4元减少25%,主要原因是:2016年财政收回了“预留保障单位运转经费”以及从公用经费中支出了“残疾人就业保障金”。

七、政府采购执行情况说明

    八、名词解释说明

 1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):

 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

定西市引洮工程建设管理局
文件类型: .xls 06c241545464b0c06c78838579700a0e.xls (63.00 KB)

 




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